发布时间:2018-05-22应收账款的审计论文

应收账款的管理逐渐成为企业管理中重要的一环。它不仅仅涉及企业的财务部门,对于企业生产经营的各部门它同样关系密切,给大家分享了应收账款的审计的论文,欢迎借鉴! 【摘 要】 应收账款融资已经成为现代企业融资...

发布时间:2018-05-21关于高校工程审计质量控制的论文

一、高校工程审计质量现状 近年来,虽然高校内部审计部门相关审计工作的实施水平有了一定程度的提高,高校的相关审计人员和领导也对相关审计工作的效果提高做出了很大努力,但是高校审计工作的效果,目前仍然不尽如...

发布时间:2018-05-20水利工程内部审计论文范本

一、水利工程内部审计所面临的问题 1.预算环节的审计问题 造价预算是工程实施之前,对工程造价的一种评估和预判,对工程的准备环节意义重大。而在当前社会中,我国的水利工程事业,大都由招标来完成,而工程的造价预...

发布时间:2018-05-20建筑工程审计与建设工程论文范本

一、建筑工程造价审计方式研究 (一)对比审计方式 强调的是一旦工程条件相同,技术人员便可以沿用过往审计项目预算进行对比解析,对于不同工程采用统一施工管理方案,就算是基础单元和现场施工条件出现大面积变更,...

发布时间:2018-05-20浅析水利工程项目绩效审计论文

一、水利工程项目绩效审计理论基础 (一)公共受托责任理论 权力是对有价值资源的控制公权力的行使就是占有和支配公共资源。政府通常通过税收或提供垄断性服务的方式获得公共资源来服务社会大众,即取之于民、用之于...

发布时间:2018-05-20工程项目竣工结算审计分析_工程项目的论文

摘要: 在工程项目建设的过程中,竣工结算审计为项目竣工验收提供了重要依据,是控制工程造价的重要环节。因此加强竣工结算审计工作,提高其准确性及科学性,能够有效地控制工程项目造价。尤其是近年来对于工程建设...

发布时间:2018-05-20工程造价审计改革措施论文范本

我国建筑工程造价的改革刚刚实施,原有的定额计价和改革后的工程量清单计价法正处在双轨并行,逐步过渡阶段,并贯穿于施工图预算、标底编制和工程决算等各个计价环节之中。造价真实性审计的难度进一步加大。在提高审...

发布时间:2018-05-15内部审计调查论文

论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,下面是关于内部审计调查论文的内容,欢迎阅读! 摘要 通过审前调查,可以在实施具体审计方案前了解和掌握被审计单位的大致基本情况,发现可能存在问题...

发布时间:2018-05-15事业单位审计的论文

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。以下是小编收集的事业单位审计的论文,欢迎查看! 摘要: 事业单位具有市场监管...

发布时间:2018-05-12论审计风险论文

审计风险的产生既有注册会计师自身原因, 也有审计方法原因, 控制审计风险应将两者有机地结合起来进行。以下是论审计风险论文,欢迎阅读。 注册会计师审计是一个高风险、高社会责任的行业。随着审计环境的变化,我...

发布时间:2018-05-11企业的审计的论文

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。以下是小编收集的企业的审计的论文,欢迎查看! 摘要 :2017年末,中共中央政治...

发布时间:2018-05-10中小企业审计风险论文

中小企业要努力完善内部控制机制,尽量做到人员的合理分工,做到经营权与管理权有效分离,避免一个人担任相互制约的多个岗位,合理实施内部分工,降低管理者的绝对控制权,避免家族式的管理。下面是小编收集整理的中...

发布时间:2018-05-10稽核审计的论文

论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,一起来看看稽核审计的论文,仅供大家参考!谢谢! 摘要: 代社会发展迅速,市场经济竞争激烈,降低经营管理风险在现代社会显得尤为重要,财务稽核与内...

发布时间:2018-05-09国企内部审计论文

导读:论文是探讨问题进行学术研究的一种手段,又是描述学术研究成果进行学术交流的一种工具。下面小编为大家带来国企内部审计论文,希望能帮助到大家。 题目:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策 【摘 要】 内部...

发布时间:2018-05-05会计和审计的关系论文

会计和审计都是财务,各位同学们,大家看看下面的会计和审计的关系论文,欢迎各位阅读哦! 会计和审计的关系论文 【摘要】法务会计是一个集合会计学、法学与审计学的一门新兴的学科。法务会计目前只被部分国家所接受...

发布时间:2018-05-05审计相关的论文

审计方面的研究对于审计人员提升自己的审计工作能力有十分重要的指导作用。以下给大家分享审计相关的论文,欢迎阅读 ! 审计相关的论文(一): 摘要: 电力工程建设中的造价控制是系统、动态的管理过程。由于工程建...

发布时间:2018-05-04对于审计的认知的论文

内部审计是现代企业管理的重要组成部分,对企业深化改革,为企业的发展壮大起到了激励作用。下面我们来看看对于审计的认知的论文,欢迎阅读借鉴。 浅谈对企业内部审计的认识 【摘 要】 企业内部审计是为了加强企业内...

发布时间:2018-05-03企业内部审计的论文

导语:内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。下面是小编分享的企业内部审计的论文。 内部审计是我国社会主义审计体系的重要...

发布时间:2018-05-01内部审计毕业论文范文

内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。下面分享了内部审计论文范文,一起来阅读! 摘要 :建筑企业面临着新的机遇和挑战。而外界市场变化给建筑企业财务管理带来了巨大的风险,内...

发布时间:2018-04-28寿险公司内部审计论文

寿险公司更应重视公司内部控制制度的有效性、完善性,更有必要依靠先进、科学的内部审计手段防范和控制风险。下面我们来看看寿险公司内部审计论文,欢迎阅读借鉴。 寿险公司内部审计研究论文 摘要: 保险是一个经营...